Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Корректировка неправильно отражённой суммы НДС поступившего товара производится на основании документа Поступление товаров и услуг,создаём Корректировку поступления в текущем периоде. В Корректировке поступления в шапке документа указывает вид корректировки – Исправление собственной ошибки, дата документа должна соответствовать текущему периоду. В закладке товары, необходимо внести в нужной строке по номенклатуре по строке сумма НДС после изменения правильную сумму НДС. После внесения необходимых корректировок проводим документ. Если зайдем в движение документа Корректировка поступления, то увидим, что в регистре книги покупок данное исправление попадает в дополнительный лист Книги покупок в текущем периоде. Согласно этой корректировке необходимо подать в ИФНС корректировочную декларацию за период, в котором мы внесли исправления в Книге покупок в дополнительный лист.