Больше контента и возможностей будет доступно после авторизации

Как в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. произвести взаимозачет с контрагентом?

30.03.21587

Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку

Взаимозачет в программе выполняется с использованием документа «Корректировка долга». Для этого заходим в раздел «Продажи» – «Расчеты с контрагентами» – «Корректировка долга». По кнопке «Создать» создаем документ. В документе указываем организацию, по которой необходимо сформировать корректировку и валюту договора. Заполняем строку «Вид операции»:

  • «Зачет аванса» – позволяет зачесть авансы покупателя в счет дебиторской задолженности данного покупателя или третьего лица, либо зачесть авансы поставщику в счет кредиторской задолженности перед поставщиком или третьим лицом. По кнопке «Заполнить», в табличной части отразятся дебиторская и кредиторская задолженность автоматически;
  • «Зачет задолженности» – дает возможность зачесть задолженность, как покупателя так и поставщику. С нашим покупателем/ поставщиком или третьим контрагентом;
  • «Перенос задолженности» – переносит задолженность между контрагентами и договорами;
  • «Списание задолженности» – позволяет списать задолженность контрагента на выбранный счет.
  • «Прочие корректировки» – дает возможность провести любой взаимозачет после указания дебитора и кредитора.

Затем, проводим документ и при необходимости выводим печатную форму по кнопке «Акт взаимозачета».

Узнавайте о новых материалах в Телеграм-боте

Бот сообщит, что вышла статья или видео по вашим интересам, а любимый автор выпустил материал. Еще он умеет ставить важные темы на контроль и приглашает на розыгрыши призов